1.学校财产管理员对采购(调拨、捐赠、自制)来的物品,组织相关科室负责人根据采购(调拨、捐赠、自制)进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产 品质量(产品合格证)、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。
2.验收无误后由财产管理员、主管领导签名,验收单一式三份:一份由财产管理员自己留存,并根据此单入帐,同时将其物品进行分类编号入库、定位存放,以便于清点和取用;一份连同有关凭证交于会计入帐;一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3.物品验收后,要按规定的分类代码对其进行编号(编号位置要固定,书写要醒目、整洁)、入库、入帐。
4.经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单,到财务部门报销、凡未经验收的,财务部门应拒绝办理报销。
5.验收领导小组及成员
组长:宋传世
副组长:沈加付 杨志国 吕桂锋 付信国
成员:王晓峰 龚健 宋诗波 房永 姜涛 王征征 马嘉春 李强
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